2023年9月12日 星期二
登录注册适老化 | | 手机版 | |微信公众号无障碍
WWW.PANSHI.GOV.CN
磐石市民政局2025年部门预算
日期:2025-02-05    来源:磐石市人民政府
字号: 变大 变小
收藏 打印
  

 

 

 

磐石市民政局2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇二年二月五

 

 

 

 

 

 

磐石市民政局2025年预算

 

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分  情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算表格

一、 收支总表

二、 收入总表

三、 支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、 项目支出表

十一、 项目支出绩效目标表

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家及省关于民政工作法律、法规和方针、政策,起草磐石市民政工作的地方性政策法规和实施细则及民政事业的发展规划,并组织实施和监督检查,推进民政工作的改革和发展。

2.承担全市社会团体和民办非企业单位的登记管理和监督的责任。依法对全市性社会团体、市直各部门审查批准的民办非企业单位进行登记管理、年检和执法监察。

3.拟订全市社会救助政策规划和标准;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着的人员救助和城市低收入家庭认定工作;推进城乡社会救助体系建设;承担市社会救助体系协调领导小组办公室日常工作,协调领导小组成员单位。

4.拟订全市行政区划的总体规划;组织、指导乡镇行政区域的勘定和管理;负责乡镇的设立、撤消、调整、更名和界线变更的审核呈报;承担乡镇、村行政区域边界争议的调查、协调工作;编辑出版行政区划图;拟订全市地名管理法规;负责市管地名的命名、更名审批工作;规范全市地名标志的设置和管理,负责市内标准地名图书资料的审定。

5.起草全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设地方性法规和市政府规章草案,拟订相关制度并组织实施;研究提出加强和改进城乡基层组织建设的建议;指导、组织城乡社区建设和服务管理工作;推动城乡基层民主政治建设。

6.起草全市社会福利事业地方性法规和市政府规章草案,拟订社会福利事业发展规划和政策并组织实施;指导全市社会福利机构的建设和管理工作;拟订社会福利企业认定标准和扶持保护政策;组织福利彩票发行工作,管理监督本级福利彩票公益金;组织拟订促进慈善事业发展政策、规划;组织、指导社会捐助工作;承担老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体权益保障工作。

7.贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理、儿童收养政策法规并组织实施;推进婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

8.会同有关部门按规定拟订全市社会工作发展规划、地方性法规、市政府规章草案和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

9.负责全市民政事业资金的管理使用;负责民政事业资金审计和监督;负责全市民政统计工作。

10.承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,民政局内设 4 个机构,分别为磐石市社会救助事业中心、磐石市救助管理站、磐石市民政局婚姻登记处、磐石市老年服务中心。

 

第二部分  情况说明

 

    一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。2025年收支总预算381万元,比 2024年预算数3,120万元减少 2,739 万元,主要原因:2025年比2024年减少项目支出预算。

   二、2025年收入预算情况

   2025年本单位收入预算381万元,其中:本年收入,381万元,占100%;上年结转73万元,占19%。本年收入中,一般公共预算财政拨款收入 381万元,占100%;政府性基金收入 0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

    三、2025年支出预算情况

2025年支出预算381万元,其中:基本支出381万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算381万元,其中:本年收入381万元,上年结转 73万元。支出包括:一般公共服务支出308.5万元,卫生健康支出12.3万元,住房保障支出20.5万元,社会保障和就业39.9 万元。

    五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算当年拨款381万元,其中:基本支出381万元,占100%;基本支出中,人员经费381万元,占100%;

社会保障和就业(类)支出 39.9万元,占10.47%,主要用于:缴纳社保。

卫生健康(类)支出12.3万元,占3.2%,主要用于:在职人员行政事业单位医疗保险缴费。

住房保障(类)支出 34.8 万元,占5.3%,主要用于:在职人员住房公积金缴费。

   六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出381万元,其中:

人员经费370.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等;

公用经费10.3万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况

2025“三公”经费预算数6.8 万元,比2024年预算减少 0.2万元。其中:

1.因公出国(境)费 0 万元,与 2024年预算数相同。

2.公务接待费 0万元,比 2024 年预算数减少0 万元。

3.公务用车购置及运行费6.8万元,比 2024 年预算数减

0.2万元。其中:公务用车运行维护费6.8万元,比 2024年减少 0.2 万元,公务用车购置 0 万元,比2024年减少0万元。     

八、2025年政府性基金预算支出情况

本部门(单位)无政府性基金预算支出。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本部门(单位)无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2025年部门本级单位的机关运行经费财政拨款预算10.3万元,和 2024年预算相同。

(二)政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购办公设备和其他设备预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0 万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至20251月,部门本级和所属各预算单位共有车辆4 辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车4,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆,价值200万元以上大型设备 0台(套)。

2025年部门预算安排购置车辆及价值200万元以上大型设备 0 万元,其中0

(四)预算项目绩效目标管理情况

    按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重点工作,2025年确定1个部门本级预算项目,涉及金额26万元,项目内容为2025年孤儿补贴项目

 

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入:指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、住房公积金支出:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十二、项目支出绩效目标:是以项目支出为对象,以项目实施所带来的产出和结果为主要内容,促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标

 

 

 

 

第四部分  预算表格

2025年部门预算表套表(预算一体化系统报表查询模块中提取相应数据).

C:\fakepath\2025预算公开民政.zip



机构职能
机构职能 |
磐石市人民政府 |
市政府工作部门 |
乡镇、街道、开发区政府
磐石市人民政府市政府工作部门
乡镇、街道、开发区政府
站点地图
版权所有:磐石市政府办公室承办
传真(ax):0432-65237301
网站标识码:2202840017
站点地图 | 磐石市人民政府主办
网站标识码:2202840017
吉公网安备 22028402000103
ICP备案编号:吉ICP备05001488号
版权所有:磐石市政府办公室承办